Predujam, predračun i storniranje računa

📚 Vodič ⏱️ 7 min čitanja 📝 MojERP Tim

← Natrag na Vodič

Predračun, račun za predujam i storno tri su pojma koja se u praksi lako pobrkaju — a pogrešno postupanje zna stvoriti probleme s PDV-om i evidencijom. Objašnjavamo što je što i kako se svaki od njih ispravno izdaje, posebno u svijetu e-računa.

Predračun nije račun

Predračun (ponuda za plaćanje) je poziv kupcu da plati — on nije porezni dokument, ne evidentira se kao račun i ne fiskalizira se. Na predračunu se ne obračunava obveza PDV-a i on ne ulazi u poreznu evidenciju dok se ne izda pravi račun.

Obavezna oznaka

Da se ne bi zamijenio s računom, predračun (i ponuda) mora jasno nositi oznaku poput "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".

Račun za predujam (avans)

Kada kupac plati unaprijed, izdaje se račun za predujam. Za razliku od predračuna, on jest porezni dokument: na primljeni predujam obračunava se PDV, a kasnije, kada se isporuka izvrši, izdaje se konačni račun u kojem se primljeni predujam odbija.

Predračun

Poziv na plaćanje. Nije porezni dokument, nema PDV-a, ne fiskalizira se.

Račun za predujam

Izdaje se po primitku uplate. Obračunava se PDV; kasnije se odbija na konačnom računu.

Storniranje i ispravci računa

Račun se ne "briše" — ispravlja se izdavanjem novog dokumenta koji se poziva na originalni. Kod e-računa (B2B) za to postoje dva standardna puta:

  • Odobrenje (credit note) — dokument kojim se umanjuje ili poništava prethodni račun (npr. povrat robe, naknadni popust). U svijetu e-računa to je tip dokumenta 381 (proces P9).
  • Korektivni račun — ispravak pogrešnog računa (tip 384, proces P10).

🔗 Svaki takav dokument mora sadržavati referencu na originalni račun (broj i datum), da se jasno zna što se ispravlja ili umanjuje.

Sitnice koje se često previde

KPD kod odobrenja

Kod odobrenja / naknadnih popusta (381, P9) KPD oznaka se ne iskazuje.

Predujam za građanina (B2C)

Kod predujma krajnjem potrošaču ne navode se KPD oznake (KPD je samo na e-računima).

Redoslijed brojeva

Storna i ispravci moraju poštovati slijednost numeracije definiranu vašim internim aktom.

Kako to izgleda u MojERP-u

MojERP vodi računa o razlici između predračuna, računa za predujam i konačnog računa te omogućuje ispravno storniranje i izdavanje odobrenja s automatskom referencom na originalni račun — tako da ne morate pamtiti tipove dokumenata i procese napamet.

Trebate pomoć oko predujmova ili storna?

Pokazat ćemo vam kako se u MojERP-u izdaje račun za predujam i kako se ispravno stornira.

📞 Javite se za pomoć

Službeni izvori

  • Porezna uprava — Fiskalizacija (B2C): pitanja i odgovori
  • Porezna uprava — PDV kod fiskalizacije: pitanja i odgovori
  • Pravni okvir: Zakon o fiskalizaciji (NN 89/25), Pravilnik o e-računu (NN 11/26)

Sadržaj je informativan i ažuriran u kolovozu 2026. Za obvezujuće tumačenje provjerite aktualne izvore Porezne uprave.

Nastavite čitati

Fakturirajte bez brige

MojERP pazi na predujmove, storna i e-račune umjesto vas.

Testirajte besplatno 30 dana